jaarverslag 2018

Taakveldenrealisatie

Water

Water

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

0.8 Mutaties reserves

Toevoeging reserves

5.431

4.722

4.722

4.722

0

13.256

Onttrekking reserves

-1.421

-197

-3.826

-2.644

-1.182

-510

Saldo

4.010

4.525

896

2.078

-1.182

12.746

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

Lasten

2

15

24

23

1

337

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

2

15

24

23

1

337

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

2.1 Landwegen

Lasten

0

0

0

0

0

1.918

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

1.918

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

3.1 Waterkeringen

Lasten

2.934

1.417

1.178

1.222

-44

2.230

Baten

0

0

0

-1.238

1.238

0

Saldo

2.934

1.417

1.178

-16

1.194

2.230

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

Lasten

3.429

2.439

3.939

3.505

434

2.341

Baten

-64

0

-2.795

-1.108

-1.687

-1.000

Saldo

3.365

2.439

1.144

2.396

-1.252

1.341

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

3.3 Kwantiteit grondwater

Lasten

4.651

1.604

1.604

1.786

-182

946

Baten

-964

-835

-835

-1.013

178

-835

Saldo

3.687

769

769

773

-4

111

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

3.5 Kwaliteit grondwater

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

x € 1.000

Rekening 2017

Ontwerp begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Bedrag verschil *

Begroting 2019

6.4 Recreatie en toerisme

Lasten

117

22

2.121

703

1.418

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

117

22

2.121

703

1.418

0

Resultaat Programma 3

14.114

9.187

6.132

5.958

174

18.683

*In 2019 zijn nieuwe doelen geformuleerd in de nieuwe begroting. Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Omdat in deze jaarstukken wordt gerapporteerd via de structuur van de begroting 2018 zijn er budgetverschuivingen in de jaarschijf 2019 aanwezig ten opzichte van de structuur van de begroting 2019. Voor de juiste taakveldindeling per begrotingsprogramma voor de jaarschijf 2019 verwijzen wij u daarom naar de begroting 2019.